|
|
Faktúra |
253107883
|
hygienický materiál 11/2025
|
100,68 |
s DPH |
253107883
|
253107883
|
20.11.2025 |
|
|
|
CWS - Slovensko s.r.o |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
20.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025111908
|
učebné pomôcky
|
17,60 |
s DPH |
26970
|
26970
|
19.11.2025 |
|
|
|
LegalSoft s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
20.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
301042512
|
služby počit. siete SANET
|
150,00 |
s DPH |
301042512
|
301042512
|
19.11.2025 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akadémie dátovej sieti SANET |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
20.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4383929
|
šatňový blok
|
2,80 |
s DPH |
4383929
|
4383929
|
18.11.2025 |
|
|
|
FaxCopy a.s. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1900059002
|
teplo a TÚV za október 2025 - plaváreň
|
3 755,21 |
s DPH |
1100216418
|
1100216418
|
14.11.2025 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
20.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1202504053
|
poháre
|
34,40 |
s DPH |
1202504053
|
1202504053
|
14.11.2025 |
|
|
|
Tripton, s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1900059001
|
teplo a TÚV za október 2025 - ZŠ
|
9 343,83 |
s DPH |
1090216416
|
1090216416
|
14.11.2025 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
20.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1981649
|
stoličky
|
476,99 |
s DPH |
1981649
|
1981649
|
13.11.2025 |
|
|
|
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
20.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2251000337
|
dohľad nad prac. spravodlivosťou
|
437,36 |
s DPH |
2251000337
|
2251000337
|
13.11.2025 |
|
|
|
UN L. Pasteura Košice |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2746195
|
prenájom rohoží 6.10.-2.11.2025
|
101,72 |
s DPH |
26754044
|
26754044
|
13.11.2025 |
|
|
|
Lindström s.r.o |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
026380
|
smútočná vlajka
|
21,32 |
s DPH |
026380
|
026380
|
13.11.2025 |
|
|
|
vlajkovo. sk - U spol.s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378560673
|
telefón ZŠ
|
114,40 |
s DPH |
8378560673
|
8378560673
|
12.11.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3250981
|
vozík upratovací
|
107,15 |
s DPH |
3250981
|
3250981
|
12.11.2025 |
|
|
|
Šuchterová s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202500244
|
chlór stabilizovaný 35 g
|
144,00 |
s DPH |
202500244
|
202500244
|
12.11.2025 |
|
|
|
CM-BAZÉNY s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
026376
|
interierový stojan na vlajku
|
172,20 |
s DPH |
026376
|
026376
|
11.11.2025 |
|
|
|
vlajkovo. sk - U spol.s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20253924
|
kybernet. bezp. 10/25
|
43,05 |
s DPH |
20253924
|
20253924
|
11.11.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
568622604
|
čajové lyžičky
|
22,78 |
s DPH |
568622604
|
568622604
|
11.11.2025 |
|
|
|
Alza. sk. s.r.o. - Alza.cz |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
22511002
|
export dát po ukončení spolupráce
|
369,00 |
s DPH |
22511002
|
22511002
|
11.11.2025 |
|
|
|
Lomtec.com a.s. |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125503
|
kurz prvej pomoci 4 osoby, 6.11.2025
|
160,00 |
s DPH |
25503
|
25503
|
11.11.2025 |
|
|
|
Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice-mesto |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2290067519
|
elektrina 10/2025
|
3 885,47 |
s DPH |
2290067519
|
2290067519
|
11.11.2025 |
|
|
|
ZSE |
Základná škola Krosnianska 2 Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
12.11.2025 |