|
Faktúra |
312024
|
doplatok na stravné za 12/2024
|
447,64 |
s DPH |
312024
|
312024
|
19.12.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
322024
|
réžia na stravné za 12/2024
|
1 299,60 |
s DPH |
322024
|
322024
|
19.12.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
20241864
|
výrub suchých stromov
|
1 207,15 |
s DPH |
obj.č 59/24
|
obj.č 59/24
|
19.12.2024 |
|
|
|
Správa mestskej zelene v Košiciach |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
2411135746
|
klubové kreslá
|
202,99 |
s DPH |
2411135746
|
2411135746
|
19.12.2024 |
|
|
|
Kondela, s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
302024
|
OP a OS VTV-EZ -reviz. bleskozv, teloc, bazén
|
3 231,83 |
s DPH |
302024
|
302024
|
18.12.2024 |
|
|
|
BL ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
Faktúra |
2024011
|
IT vybavenie, materiál,. služby, servis
|
1 027,69 |
s DPH |
2024011
|
2024011
|
18.12.2024 |
|
|
|
247 services s.r.o |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
Faktúra |
1300250657
|
Fyzika - pomôcky
|
66,89 |
s DPH |
1300250657
|
1300250657
|
18.12.2024 |
|
|
|
KVANT spol.s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
Faktúra |
20242433
|
hzg. a čist. material
|
1 151,94 |
s DPH |
20242433
|
20242433
|
18.12.2024 |
|
|
|
DUMAR - SK, s.r.o |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
Faktúra |
2024018
|
servisné služby
|
2 328,00 |
s DPH |
2024018
|
2024018
|
18.12.2024 |
|
|
|
247 services s.r.o |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
Faktúra |
2024021
|
rozbočovač HDMI, HP čierna
|
88,00 |
s DPH |
2024021
|
2024021
|
18.12.2024 |
|
|
|
247 services s.r.o |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
Faktúra |
20240163
|
lekárnička, lek. nast. napln
|
113,20 |
s DPH |
20240163
|
20240163
|
17.12.2024 |
|
|
|
Zdravotel, s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
Faktúra |
2024210
|
vianočné občerstvenie - SF
|
2 205,00 |
s DPH |
2024210
|
2024210
|
17.12.2024 |
|
|
|
Cool Plus s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
Faktúra |
2240569
|
rozbory bazénovej vody
|
65,80 |
s DPH |
2240569
|
2240569
|
17.12.2024 |
|
|
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
Faktúra |
0085753616
|
vrecká do vysávača
|
33,00 |
s DPH |
6205065951
|
6205065951
|
17.12.2024 |
|
|
|
Kärcher Slovakia s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
Faktúra |
2624541
|
prenájom rohoží - 04.11.-01.12.24
|
99,24 |
s DPH |
26754044
|
26754044
|
16.12.2024 |
|
|
|
Lindström s.r.o |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
Faktúra |
33980
|
odznaky, stojan. vyrezávač
|
235,00 |
s DPH |
33980
|
33980
|
16.12.2024 |
|
|
|
Dokatech, s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
Faktúra |
282024
|
OPaOS revízie VTS-EZ, el.inštalácia v ZŠ
|
39 656,14 |
s DPH |
282024
|
282024
|
13.12.2024 |
|
|
|
BL ELEKTRO, s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
Faktúra |
2380706295
|
hygienický materiál, čistiaci, dezinf.
|
180,48 |
s DPH |
81131919
|
81131919
|
13.12.2024 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
Faktúra |
24273
|
prenájom kopírovacích strojov IV.Q.2024
|
1 752,73 |
s DPH |
24273
|
24273
|
13.12.2024 |
|
|
|
Tecos Košice spol. s.r.o. |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
Faktúra |
00000171
|
činnosť technika PO,BOZP,CO za 09-12/2024
|
144,00 |
s DPH |
00000171
|
00000171
|
13.12.2024 |
|
|
|
Ing.Haluška Vincent |
Základná škola Krosnianska 2, Košice |
Mgr.Špilárová Júlia |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
16.12.2024 |